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2016 年度韶关市生产力促进中心决算公开
发布时间:2017-7-27 11:32:38 阅读次数:点击:465 来源:打印】 【关闭

 

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

五、政府采购情况

六、关于国有资产占用情况说明

七、专业名词解释

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算拨款支出决算表


部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2016 年决算组成单位共韶关市生产力促进中心1个。  

韶关市生产力促进中心是韶关市科学技术局管理的公益二类正科级事业单位,未设内设机构。

主要任务是:负责技术转移的组织与服务工作,推动科研院所、高等院校与相关企业及部门的技术交流与合作;承担新技术(包括管理技术、专利技术)的开发应用、示范和推广工作。承担创新基金以及其他政府科技项目的咨询、立项、成果鉴定、科技评估、监理、验收、转化等工作。负责市科技企业创业园(孵化器)管理和服务工作。开展科技情报及信息服务。

(二)人员构成情况

韶关市生产力促进中心事业编制9名,现有在职人员6人,退休人员9人。

(三)决算年度的主要工作任务。

2016年年度的主要工作任务是:负责技术转移的组织与服务工作,推动院校(所)与相关企业及部门的技术交流与合作;承担创新基金以及其他政府科技项目的咨询、立项、成果鉴定、监理、验收、转化等工作;负责市科技企业创业园(孵化器)管理和服务工作;开展科技情报及信息服务。

二、收入决算说明

2016年收入决算242.40万元,其中:一般公共预算拨款187.45万元,事业收入3.60万元,其他收入51.35万元。

三、支出决说明

2016年支出决算238.50万元,其中:财政拨款安排支出187.45万元,与年初预算数96.88万元相比,增加了90.57万元,主要原因是增加其他一般公共服务支出42.52万元和3个省科技项目拨款47.59万元。

财政拨款支出按用途划分:

(一)基本支出决算139.86万元,占财政拨款支出的74.61%。,比上年决算91.32万元相比,增加48.54万元,主要原因是增加其他一般公共服务支出和增资。其中:工资福利支出44.40万元,对个人和家庭的补助支出95.46万元。

(二)项目支出决算47.59万元,占财政拨款支出的25.39%,与上年决算8.72万元相比,增加38.87万元,主要原因是增加3个省科技项目拨款。其中:001项目中小微企业知识产权运用能力研究项目经费3.08万元,是上年结转的省知识产权专项资金,主要用于知识产权宏观管理,与上年决算相比,增加1.16万元;002项目韶关市科技装备动员能力建设项目经费20.97万元,是上年结转的的科技装备动员项目经费,主要用于科技装备建设,与上年决算相比,增加14.17万元; 003项目韶关生产力促进体系的科技服务能力建设项目经费23.54万元,是2016年科技发展专项资金,主要用于生产力促进体系的科技服务能力建设,与上年决算相比,增加23.54万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元,与上年决算数相比减少0.05万元。 具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元,主要包括:(1)报废1辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量0辆,2016年报废1辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

    3.公务接待费支出0万元,国内公务接待费支出0万元,接待0批次,接待0人数。

        五、政府采购情况
      2016年本中心政府采购支出总额3.55万元,其中:政府采购货物支出3.55万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至20161231止,本中心2016年没有国有资产占有使用情况 。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

6、各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务()财政事务()行政运行()

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、工资福利支出:反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

11、商品和服务支出:反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、水费、电话费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

12、对个人和家庭的补助:反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“住房公积金”、“对个人和家庭的补助支出”等。

13、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

14三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 附件2附表:部门决算公开表样 -市生产力20170717.xls